|
Faktúra |
20190739
|
mäso pre ŠJ
|
74,58 |
s DPH |
4/2019
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
19/06-01
|
koncoročné fotografovanie
|
190,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
pf PRODUCTION |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
190133
|
batohy na rozlúčku
|
132,00 |
s DPH |
22/2019
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
QUALITäT s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
2072019
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
18/2019
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
0143014664
|
Odvoz kuch.odpadu
|
18,00 |
s DPH |
6/2019
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
FCC Slovensko, s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
14.06.2019 |
|
Faktúra |
20190457
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
136,48 |
s DPH |
38/2018
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
|
Objednávka |
23/2019
|
Objednávame si u Vás koncoročné fotografovanie.
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
pf PRODUCTION |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.06.2019 |
|
Objednávka |
22/2019
|
Objednávame si u Vás batohy na rozlúčku.
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
QUALITäT s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
7131376998
|
el.energia
|
442,74 |
s DPH |
1/2019
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
11.06.2019 |
|
Faktúra |
8234422917
|
telekomunikačné služby
|
23,34 |
s DPH |
3/2019
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
11.06.2019 |
|
Objednávka |
21/2019
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na výlet.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ALEX TRANS s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
8851785625
|
plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
2/2019
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
05.06.2019 |
|
Faktúra |
8233944083
|
telekomunikačné služby - mobil
|
20,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
05.06.2019 |
|
Faktúra |
20190611
|
mäso pre ŠJ
|
72,03 |
s DPH |
4/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
29.05.2019 |
|
Faktúra |
20190002
|
školské predstavenie
|
76,00 |
s DPH |
20/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
CINEMAX, a. s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
29.05.2019 |
|
Faktúra |
00032/2019
|
kominárske služby
|
120,00 |
s DPH |
19/2019
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Dom Komfort s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
22.05.2019 |
|
Faktúra |
20190367
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
84,01 |
s DPH |
38/2018
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
0143014523
|
Odvoz kuch.odpadu
|
18,00 |
s DPH |
6/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
FCC Slovensko, s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
7181009744
|
el.energia
|
456,34 |
s DPH |
1/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnáriová |
ekonómka |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
20190480
|
mäso pre ŠJ
|
54,59 |
s DPH |
4/2019
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
10.05.2019 |