|
Faktúra |
340012
|
čistiace potreby
|
56,29 |
s DPH |
44/2013
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Pappová E.,Potraviny Erika, Matúškovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
18.07.2013 |
|
Faktúra |
0143008990
|
odvoz odpadu ŠJ -paušál
|
18,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
12.04.2016 |
|
Faktúra |
7468577684
|
el.energia
|
699,35 |
s DPH |
1/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
06.05.2016 |
|
Faktúra |
7135398371
|
plyn
|
1 058.00 |
s DPH |
2/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
06.05.2016 |
|
Faktúra |
9
|
Potraviny pre ŠJ
|
141,68 |
s DPH |
5/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2016 |
|
Faktúra |
2016062
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,71 |
s DPH |
4/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2016 |
|
Faktúra |
7603745203
|
telekomunikačné služby-mobil
|
26,09 |
s DPH |
3/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
03.05.2016 |
|
Faktúra |
2160343
|
ovocie - zelenina pre ŠJ
|
109,64 |
s DPH |
40/2015
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
27.04.2016 |
|
Faktúra |
8630018407
|
vodné a stočné
|
30,73 |
s DPH |
21/2016
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
27.04.2016 |
|
Faktúra |
5202016
|
pitná voda
|
31,50 |
s DPH |
20/2016
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Obec Tomášikovo |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
14.04.2016 |
|
Faktúra |
9783770012
|
telefónne služby
|
23,41 |
s DPH |
3/2016
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
12.04.2016 |
|
Faktúra |
160/2016
|
Služby BOZP a PZS na 1. štvrťrok 2016
|
80,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
09.05.2016 |
|
Faktúra |
7
|
Potraviny pre ŠJ
|
89,26 |
s DPH |
5/2016
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Magdaléna Bartošová, POTRAVINY |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
|
Faktúra |
30501046
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,06 |
s DPH |
13/2016
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
|
Faktúra |
7458675930
|
el.energia
|
699,35 |
s DPH |
1/2016
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
07.04.2016 |
|
Faktúra |
010027016
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,40 |
s DPH |
8/2016
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Deák, spol. s. r. o. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2016 |
|
Faktúra |
7602776002
|
telekomunikačné služby-mobil
|
25,99 |
s DPH |
3/2016
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
07.04.2016 |
|
Faktúra |
2160243
|
ovocie - zelenina pre ŠJ
|
71,08 |
s DPH |
40/2015
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Horváth - RAMAS |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2016 |
|
Faktúra |
7253560800
|
plyn
|
1 058.00 |
s DPH |
2/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Mgr. Anikó Molnárová |
ekonómka |
04.04.2016 |
|
Faktúra |
2016046
|
Potraviny pre ŠJ
|
115,32 |
s DPH |
4/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Ladovičová Alžbeta,Mäso-údeniny u Ladoviča |
ŠZŠ s VJM Tomášikovo 3 |
Alžbeta Mandáková |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2016 |